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來料加工怎么開稅票
來源:法律編輯整理 時間: 2023-05-09 17:14:58 155 人看過

一、來料加工怎么開稅票

來料加工屬于增值稅業(yè)務,應當到主管國稅繳納增值稅。

只就加工費開具增值稅普通發(fā)票。所得稅年終匯算清繳,仍然由地稅征收。

來料加工貿易是指外商提供全部原材料、輔料、零部件、元器件、配套件和包裝物料,必要時提供設備,由承接方加工單位按外商的要求進行加工裝配,成品交外商銷售,承接方收取工繳費,外商提供的作價設備價款,承接方用工繳費償還的業(yè)務。

二、相關規(guī)定

《國家稅務總局轉發(fā)〈最高人民法院關于適用〈全國人民代表大會常務委員會關于懲治虛開、偽造和非法出售增值稅專用發(fā)票犯罪的決定〉的若干問題的解釋〉的通知》(國稅發(fā)[1996]第210號)第一條第(2)項規(guī)定:

有貨物購銷或者提供或接受了應稅勞務但為他人、為自己、讓他人為自己、介紹他人開具數量或者金額不實的增值稅專用發(fā)票,屬于虛開增值稅專用發(fā)票。

如果你單位在明知與實際銷售金額不符的情況下而多開具了增值稅專用發(fā)票,則屬于虛開增值稅專用發(fā)票,將按有關法律法規(guī)予以嚴處。

如果你單位屬于銷貨退回、銷售折讓以及原藍字專用發(fā)票填開錯誤等情況,則《國家稅務總局關于進一步做好增值稅納稅申報“一窗式”管理工作的通知》(國稅函[2003]962號)第一條對此明確如下:

增值稅一般納稅人發(fā)生銷售貨物、提供應稅勞務開具增值稅專用發(fā)票后,如發(fā)生銷貨退回、銷售折讓以及原藍字專用發(fā)票填開錯誤等情況,視不同情況分別按以下辦法處理:

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