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小規(guī)模企業(yè)企業(yè)所得稅計算方法,增值稅怎么計算?

2022-07-31 08:04

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一、小規(guī)模納稅人的的企業(yè)所得稅的計算方法 小規(guī)模納稅人的企業(yè)所得稅有兩種征收方式: a.是查賬征收,按照財務(wù)報表利潤進(jìn)行匯算清繳,稅率25%; b.實行核定征收。這是對賬務(wù)不健全或無賬的納稅人隨同增值稅等核定時一并進(jìn)行征收的企業(yè),依據(jù)是國稅發(fā)[2008]30號《企業(yè)所得稅核定征收辦法》,計算方法:(銷售額*應(yīng)稅所得率)*適用所得稅稅率=應(yīng)交企業(yè)所得稅。所得稅率在辦法中有規(guī)定,如農(nóng)牧林業(yè)3--10%、制造業(yè)5--15%、批零業(yè)4--15%等,各地有結(jié)合各地消費水平、行業(yè)利潤進(jìn)行測算后確定。 二、小規(guī)模納稅人的的增值稅的計算方法: 根據(jù)現(xiàn)行《增值稅暫行條例》第12條規(guī)定,從2009年1月1日起,小規(guī)模納稅人的增值稅征收率為3%。 小規(guī)模納稅人銷售貨物或者應(yīng)稅勞務(wù),實行按照銷售額和征收率計算應(yīng)納稅額的簡易辦法,并不得抵扣進(jìn)項稅額。應(yīng)納稅額計算公式: 應(yīng)納稅額=銷售額×征收率 小規(guī)模納稅人應(yīng)交增值稅=不含稅銷售額*3%=含稅銷售額/(1+3%)*3%

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一、增值稅:增值稅(vale-addedtax)是以商品(含應(yīng)稅勞務(wù))在流轉(zhuǎn)過程中產(chǎn)生的增值額作為計稅依據(jù)而征收的一種流轉(zhuǎn)稅。從計稅原理上說,增值稅是對商品生產(chǎn)、流通、勞務(wù)服務(wù)中多個環(huán)節(jié)的新增價值或商品的附加值征收的一種流轉(zhuǎn)稅。實行價外稅,也就是由消費者負(fù)擔(dān),有增值才征稅沒增值不征稅。 在實際當(dāng)中,商品新增價值或附加值在生產(chǎn)和流通過程中是很難準(zhǔn)確計算的。因此,中國也采用國際上的普遍采用的稅款抵扣的辦法。即根據(jù)銷售商品或勞務(wù)的銷售額,按規(guī)定的稅率計算出銷售稅額,然后扣除取得該商品或勞務(wù)時所支付的增值稅款,也就是進(jìn)項稅額,其差額就是增值部分應(yīng)交的稅額,這種計算方法體現(xiàn)了按增值因素計稅的原則。 二、企業(yè)所得稅:企業(yè)所得稅包括以下6類: (1)國有企業(yè); (2)集體企業(yè); (3)私營企業(yè); (4)聯(lián)營企業(yè); (5)股份制企業(yè); (6)有生產(chǎn)經(jīng)營所得和其他所得的其他組織。企業(yè)所得稅的征稅對象是納稅人取得的所得。包括銷售貨物所得、提供勞務(wù)所得、轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)所得、股息紅利所得、利息所得、租金所得、特許權(quán)使用費所得、接受捐贈所得和其他所得。

張神兵律師

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對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。

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